本月收到两张专票进项联,并且被告知还没有勾选抵扣。于是在本月做了进项抵扣,后来发现这两张进项发票的发票联一个在1月份全额计入了费用,一个在3月份全额计入的主营业务成本。那么我现在应该在4月份的账务怎么做分录?请指教。谢谢

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2022/5/19 10:35:57

本月收到两张专票进项联,并且被告知还没有勾选抵扣。于是在本月做了进项抵扣,后来发现这两张进项发票的发票联一个在1月份全额计入了费用,一个在3月份全额计入的主营业务成本。那么我现在应该在4月份的账务怎么做分录?请指教。谢谢

将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额)

借应交税费-进项 dai销售费用? 还是借应交税费-进项 借负数销售费用??

两个都可以,我推荐第二个

好的,谢谢老师

那主营业务成本也适用第二个方式吗

都可以哈

谢谢老师

不客气

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2022-05-19 10:35匿名提问

本月收到两张专票进项联,并且被告知还没有勾选抵扣。于是在本月做了进项抵扣,后来发现这两张进项发票的发票联一个在1月份全额计入了费用,一个在3月份全额计入的主营业务成本。那么我现在应该在4月份的账务怎么做分录?请指教。谢谢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-19 10:41

将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额)

2022-05-19 11:02匿名提问

借应交税费-进项 dai销售费用? 还是借应交税费-进项 借负数销售费用??
会计宝
会计宝

许老师2022-05-19 11:02

两个都可以,我推荐第二个

2022-05-19 12:14匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2022-05-19 12:14匿名提问

那主营业务成本也适用第二个方式吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-19 12:16

都可以哈

2022-05-19 14:47匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-05-19 14:47

不客气
许老师

许老师2022-05-19 14:48

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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