需要每年调增的加数值差额是在汇算清缴调增还是在第4季申报调整?

2024/1/20 11:35:44

需要每年调增的加数值差额是在汇算清缴调增还是在第4季申报调整?

纳税调整一般是在汇算清缴时办理

跨年,还没有做汇算清缴期间又收到之前业务的发票,这个还可以用吧

收到了发票不分就不需要调增了是吗

是收到了汇算年度的发票么

是的

当时入账时,没有取得发票,但是先预估入账了。现在是有收到发票了,是么

对的

这样的话,如果不是招待费,广宣费,福利费的支出的话,一般不需要纳税调整

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2024-01-20 11:35匿名提问

需要每年调增的加数值差额是在汇算清缴调增还是在第4季申报调整?
会计宝
会计宝

patience2024-01-20 11:44

纳税调整一般是在汇算清缴时办理

2024-01-20 11:47匿名提问

跨年,还没有做汇算清缴期间又收到之前业务的发票,这个还可以用吧
会计宝

2024-01-20 11:47匿名提问

收到了发票不分就不需要调增了是吗
会计宝
会计宝

patience2024-01-20 11:50

是收到了汇算年度的发票么

2024-01-20 13:31匿名提问

是的
会计宝
会计宝

patience2024-01-20 13:32

当时入账时,没有取得发票,但是先预估入账了。现在是有收到发票了,是么

2024-01-20 13:32匿名提问

对的
会计宝
会计宝

patience2024-01-20 13:34

这样的话,如果不是招待费,广宣费,福利费的支出的话,一般不需要纳税调整

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