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哈哈老师
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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安安
什么费用 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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Annina老师
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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李伟老师
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
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您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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没事的,谨慎行事 查看全部回复
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你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
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您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8496
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
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您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
Karina老师
您好 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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7722
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9783
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20439
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6354
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
归朝杰
暂估红冲,按照发票做一个准确的就行。 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
8784
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7326
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7578
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9810
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8217
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7353
moira
你好 查看全部回复
9522
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6948
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8703
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6714
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38430
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15777
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