老师您好,由于客户拖欠货款,我们公司暂时没有给他开具发票,我在五个月前确认了收入,我想到两个方案,一是汇算清缴前开具发票,二是汇算清缴前先申报未开票收入,收齐货款后开具发票申报时在申报表填负数; 因为这个发票数额有点大,请问这两种方案是否可行?哪个方案税务风险更小一些?或者老师您有更好的方案吗?谢谢老师#商业#
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老师请问下 人力资源公司 未开展劳务派遣业务 只做了中介赚取费用 我们的下线很多是个人 我们给个人 转款的费用怎么处理呢 我们把求职者送给做劳务派遣的公司 他们给我们返招聘费 都是开了发票 我们给我们下线返都开不了发票 导致我们几乎没进项发票 这该怎么处理啊#其他行业#
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我们是租赁行业,主要是出租单身公寓给个人。前期投入就是租用一栋不动产,然后进行装修,除了工程施工费外,购买床,床垫,门,空调,热水器等,这些进固定资产还是长期待摊费用呢?后期需要更换床,空调,热水器,如果再次购买,进固定资产还是长期待摊呢?这些商品的单价不高,几百块,但是一次购买的量挺大的#其他行业#
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老师,我们公司做医疗器械的,下面有很多代理商,代理商在把机器销售给患者,代理商找人销售出去一台设备要给人家5000现金,这笔钱要如何走呢?老板让给代理商制定怎么合理避税,利益最大化,有点晕。代理商现在就是个人,是让他们注册公司好,还是个体户好呢?#其他行业#
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像微店和有赞那样,在自己的平台上上架商品,然后每个人都可以在上面开店成为商户,每个商品都有一个供货价,也相当于平台给商户供货,实际售价商户可以自行定价,如果店铺产生订单,再帮商户发货,进行售后服务之类的,顾客在店铺里购买商品,钱是先直接打到平台账户,订单完成之后再给商户结算那些已经完成订单的利润(实际售价-供货价),这样的话商户就相当于只是一个销售渠道,这种业务可以说是委托代销吗?#商业#
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电商行业 借了5w用于刷单 借的时候借:其他应收款个人 贷:银行存款 后面刷单了4.3w 归还了0.7w 借:银行存款0.7w 贷:其他应收款个人5w 那4.3w在这个分录里怎么做?#其他行业#
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老师,我想问一下就是我有一家公司是专利代理公司。然后专利代理人要报名会费及培训费。然后这家公司是没有进行税务登记的。这笔钱要从公账走。该怎么做账呢?开的票又开不了公司抬头。开个人的又不能做账。该怎么办。#其他行业#
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请问这样年休假到底该怎么计算呢?满1年5天按国家标准,另外公司有规定满2年不满5年➕ 1天,满5年不满10年➕ 2天,现有一员工2016年5月份进单位的,到2021.5满5年,那2021年休假是到底是5天还是6天呢?#其他行业#
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公司和某个人合作培训员工,要给员工发放工资。收入五五分,员工工资也是公司负责一半,对方负责一半,但是工资是先由公司发放后,合作的那人再将他所承担的部分打进公司,打进的工资这部分计入其他业务收入用不用开票?不开票的话要做无票收入申报纳税吗? 小规模企业#服务业#
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公司员工工资每月4000,参加社保后,社保是每月一交还是一年一交,社保费用怎么算的,一个人下来大概多少钱,假设社保基数为2464的话,怎么计算社保费用,刚接触,不会,请老师讲细致一点#商业#
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老师,我想问一下就是我有一家公司是专利代理公司,然后专利代理人要报名会费及培训费,但是这家公司是没有进行税务登记的。这笔钱要从公账走,该怎么做账呢?开的票又开不了公司抬头,开个人的又不能做账吗,该怎么办?#其他行业#
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对公账户的钱可以转给个人(员工或者股东)再转给商家吗,电商平台的钱不是收入能转到对公账户吗,我们微信平台现在还没有开通直接转客户微信零钱的功能,现在把平台的钱都提到基本户,然后基本户转到我们好几个人的个人卡上,我们通过个人微信转账给合作商家,可以吗#其他行业#
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我们是电商提供平台方,我们有赞平台最终提现不是到我们自己公司对公,因为当时有赞系统注册时候我们公司信息不完善税务没核定导致在有赞平台无法提现,所以用了兄弟公司的抬头开通有赞系统提现功能,所以每次都是兄弟公司提现出来然后转到我们自己公司对公一银行,最后通过我们对公银行结算给商户核销的款,这样的话我们确定佣金收入 结算给商家的款不开发票有问题吗?而且我们都是对公转商户个人的账户,因为商户都是个人,这个有没有关系?#其他行业#
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公司有个软件开发项目,准备外包给个人(该个人为其他公司的正式员工),开发费用为8000多,分50%、30%、20%的方式支付。现在对方无法提供发票,叫我们直接扣税点。 这种情况下,这个费用是不是要做到我们公司内部的员工的工资上,再转给他?有没有其他的方法?#其他行业#
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老师我们租的办公楼,发票不是直接开给我们公司的,是开给个人的,因为个人招标到的政府楼,等于个人跟政府签的合同,政府开票给个人,个人跟我司签合同,发票给我们,但是这种不是直接开给我司抬头的发票可不可以税前扣?#商业#
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老师,我单位收到对方单位付款的电子承兑汇票。那我单位急着用钱就用电子承兑汇票给其他单位套现了,请问我该如何做会计分录的,50万的承兑汇票,其他单位只给我单位49万3的银行存款,这个中间的差额,我该怎么计呢?#商业#
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我们一个外协加工厂,6-9月加工费是8000元,由于他家造成产品不良,扣他家质量罚款12000元; 另:我们单位买他家仪器应付款:90000元,当时只付给他80000元,另外10000万元挂在其他应付款上,现在想以加工费抵销他家质量罚款,但加工费不够抵,当时一直也未走账,现在想清账,应该怎样进行账务处理?#其他行业#
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