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答疑老师:王苗苗老师
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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有合同么 查看全部回复
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运输服务需要交印花税 查看全部回复
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答疑老师:patience
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
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如果合同里面没有明确不含税价格呢,是按全额来交吗,如果合同里没有列明增值税的话,按合同金额申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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合同上列明增值税了么 查看全部回复
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一般是按不含税收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不含税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
买卖合同按照购销金额的0.3‰贴花,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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如果合同列明增值税金额,按不含税金额计算印花税;未列明的按含税金额计算 查看全部回复
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含税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
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印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
合同金额是含税还是不含税? 查看全部回复
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