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哈哈老师
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10773
Annina老师
是的 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9666
李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8199
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9360
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
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挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6642
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20430
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8595
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7101
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8181
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
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您好,按理来说,租房的税费都是应该由出租方来缴纳的,但是现实情况是再开房租发票的时候税费的承担需要提前协商好,以免产生纠纷。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9810
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12915
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
10935
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6849
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31104
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6687
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
12267
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6768
不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7749
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
应该是没还发票章 查看全部回复
7047
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8064
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7074
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7677
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12321
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
换个浏览器试一试 查看全部回复
10746
对,没错就是从这进 查看全部回复
20268
您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9693
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8613
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7533
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9117
您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
您好,金额多少? 查看全部回复
8910
您好 查看全部回复
7614
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7578
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8298
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
18540
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13716
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