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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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哈哈老师
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9018
高老师
您好 查看全部回复
13203
归老师
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
7542
税法规定的是不得低于10年 具体摊销几年根据你们的实际情况 少于10年的需要纳税调整 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
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一般人六个点,小规模一个点 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8415
您好,可以 查看全部回复
5094
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7821
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
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进财务费用 查看全部回复
5400
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4878
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9693
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6417
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5193
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5058
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5409
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5229
Annina老师
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
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7398
不用 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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您好,还是收费的,但是有的地区会根据企业性质会返还给企业,但总的来说肯德是收费的 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
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8073
王老师
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6129
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10575
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
请问招聘金额是多少? 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
15075
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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史磊
您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
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归朝杰
是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
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可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
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给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
7326
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
7371
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
7767
在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
6846
按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
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在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
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