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答疑老师:揭老师
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问答已结束!
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答疑老师:高老师
计入福利费 ,借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 支付时 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要了 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
尽量填写完整 查看全部回复
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你是因为什么原因要调整现金呢 查看全部回复
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增值税以开票额计算,应该算收付实现制 查看全部回复
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按道理和a签的合同,付款也开了委托的,应由a开票,但是这里事实上是b付款,b开票,看看劳务合同可以直接和b签订 查看全部回复
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可以计入长期待摊费用,在受益期内摊销, 查看全部回复
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固定资产计入固定资产,以后计提折旧 查看全部回复
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可以私对公转,用途注明某某投资款 查看全部回复
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会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
借生产成本-自制半成品-桂圆海带八宝粥185781.54 dai原材料149923.2 应付职工薪酬23073.81 制造费用12784.53 查看全部回复
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按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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解冻 查看全部回复
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如果单位按照最低买的话是的 查看全部回复
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是的,等处理时再做账 查看全部回复
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