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答疑老师:哈哈老师
计提的时候记入到税金及附加,这个是缴纳印花税的时候就是这么做 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
管理费用或销售费用,二级科目业务招待费 查看全部回复
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总数量能对的上就行 查看全部回复
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按照你销售出去的商品对应结转成本 查看全部回复
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中华人民共和国企业所得税法实施条例(中华人民共和国国务院令第512号)第八十六条 企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 查看全部回复
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如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
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答疑老师:清岚
每个地区的行业税负率存在差异,如果税局有关系的话,建议咨询当地税务局 查看全部回复
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比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
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正常情况管理费用的福利费应该是正数的。 查看全部回复
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只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
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当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
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是企业冒用员工信息被发现了,个人做的申诉 查看全部回复
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怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
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你公司有开社保账户吗? 查看全部回复
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您参考一下 查看全部回复
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如果是您已经计提还未扣款这个不会有影响,次月扣款后就平了 查看全部回复
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跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
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不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
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要注明建筑服务发生的县市区和项目名称 查看全部回复
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建议还是分开打印,别打印一张纸上 查看全部回复
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