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答疑老师:安叔老师
建议更正下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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有账务么 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
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记账的时候如果是按照分期计提折旧的话,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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学员您好,一般而言,企业申请研究开发费加计扣除时,并不一定要提交专项审计报告 查看全部回复
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不能税前扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
真实情况不需要调整 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
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纳税调增 查看全部回复
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A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
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主要是母子公司 查看全部回复
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如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
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可以把问题描述清楚一些吗 查看全部回复
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买票据有点违法,如果要记差额记财务费用,会算要调 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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