正在加载...就是我们用的是标准成本法,现在是有一批物料要做消耗汇总#其他行业#
浏览:3685 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我司采购和销售,采购挂预付账款,销售挂预收账款,我司向别家采购货物付的钱,会计分录是,借:预付账款 贷:银行存款 因为我司多付了,采购公司回打尾款至我司,那 会计分录是,借:银行存款 贷:预付账款吗#其他行业#
浏览:3684 收藏
老师 我们公司有个办事处 销售配件 他们拿货的时候我们这边是平时的销售价给的 不是成本价 然后他们拿过去之后回加价销售 销售的钱是我们收 发票也是我们开 其实就是一体的 老板不想让那边知道成本价 所以这么处理 但是我不知道该怎么去做账务处理 ,首先他们拿货的时候就相当于实现了一次销售,然后他们又销售 我不知道怎么结转成本确认销售 #出纳#
浏览:3684 收藏
我们10月支付房租,对方12月份发票,想把租金放到12月份,怎么做?#出纳#
浏览:3684 收藏
