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答疑老师:甘老师
单位缴费部分需要计提进费用的哦 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
是的,新准则规定,工会经费、教育经费等都不预先计提,且不区分受益对象,发生时据实列支,直接计入当期管理费用 查看全部回复
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可以的,你们先把剩余的9张开完,然后验证领取新的10张发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果没有其他专项扣除的话 (5941-344-5000)*3%=17.91 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
所得税税额除以销售收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
成本 借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
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现在对营业账本不需要缴纳印花税 查看全部回复
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你们以前年度有可弥补的亏损,税局那里可以自动提取出可弥补的亏损 查看全部回复
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答疑老师:高老师
签订三方协议没有? 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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是的,三季度的征期今天截止 查看全部回复
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你好 如果记账凭证没错,只是记账错误,可划红线更正 加盖经办人印章 查看全部回复
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如果公立医院是事业单位,那么科目不一样 查看全部回复
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一般都是执行《企业会计制度》或《小企业会计制度》 查看全部回复
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没有什么影响 查看全部回复
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资产负债表的其他流动资产栏次包括应交税费。 “应交税费”科目下的“应交增值税”、 “未交增值税”、 “待抵扣进项税额”、 “待认证进项税额”、 “增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费—待转销项税额”等科目期末dai方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债” 或“其他非流动负债”项目列示;“应交税费”科目下的“未交增值税”、 “简易计税”、 “转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末dai方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。 查看全部回复
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如果增加的注册资本金额股东没有实际缴纳出资,这种情况下就不需要做实收资本分录了。增加注册资本,如果增加的注册资本金额股东有实际缴纳出资款项,那账务处理是。 借:银行存款等科目。 dai:实收资本。 查看全部回复
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固定资产是指使用期限一年以上,单位价值在规定标准以上,并在使用过程中保持原有物资形态的资产。(一般通用设备单价1000元及以上,专用设备单价在1500元及以上,或虽未达到以上标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资(如家具等),应作为固定资产管理。 一、经办人填写报销单并附上立项申请表、发票、验收报告、资产增减表、合同等资料报项目经费指定授权人审批,到财务处办理报销手续。 二、财务处根据审批后的报销单报销付款。 查看全部回复
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这个没什么影响,按你们实际购买的价格入账 查看全部回复
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增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具 查看全部回复
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公众号:会计宝
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