正在加载...我最近就接手了一家这样的账,这家账已经经手好几个会计了,我查记账凭证时候发现2023年还在补之前的银行流水,但是因为做的不仔细,流水也补的差很多,汇总补的,根本不清楚缺了哪些没录,我接手的时候已经查不出来从哪个月不对了,我只好从余额差不多的2023年7月直接用营业外支出调整了,这样可以吗?应收应付的往来款肯定也不对?我录到2024年10月,应收应付账款的余额已经为负数,这样该怎么处理?#其他行业#
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1月开具的增值税专用发票,2月想要红冲掉,没有申报增值税且购买方没有认证。前期没有进项可以抵扣。这张发票红冲以后还需要交1月的增值税和对应的附加税吗?系统会自动抓取到该2月份已红冲吗?#出纳#
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一月份没开发票,是不是不用缴纳增值税呢,#农业#
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