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答疑老师:张老师
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
问答已结束!
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和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
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答疑老师:高老师
应发工资 查看全部回复
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借:累计折旧 无形资产减值损失 营业外支出 dai:无形资产 查看全部回复
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如果是自己用的,可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
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是不含税收入 查看全部回复
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如果你是购卡方 借:预付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借以前年度损益调整,dai应交税费-应交增值税进转出,借应交税费-应交增值税进转出,dai应交税费-未交增值税,借利润分配,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:微尘
收到发票,借应交税费—简易计税 成本或费用dai应付账款3800 取得收入借应收账款4400dai主营业务收入 应交税费—简易计税 查看全部回复
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私户打款原路退回,可以要求对方付现金或公户转帐 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,这个是您单位代客户买的吗?您单位只是代收转付?另外,您单位还给客户开发票吗? 查看全部回复
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如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
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你是购买方么 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
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如果每个月都有业务做帐一般是需要做的 查看全部回复
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如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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软件发票,维修发票 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
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公众号:会计宝
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