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答疑老师:安叔老师
一般是收款开发票的时候,如果是一次性培训,那就直接计入主营业务收入,如果长期的培训,借银行存款,dai预收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)后期按照培训期借预收账款,dai主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
到当地主管税局进行关联 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
增值税是免税的,个人所得税需要交纳 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
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计提时借管理费用/销售费用等 dai应付职工薪酬 ,发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
生活服务业按照6% 查看全部回复
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借营业外支出 dai库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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取回前帐务做到几月,取回后接着往后做 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
税种核定的时候,按季度申报,七月份申报就可以 查看全部回复
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是 查看全部回复
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四月底刚成立的公司,税务那边已经报道了吗?有开过票吗? 查看全部回复
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建筑施工企业异地项目开票是需要预缴的,这与公司进项是否足够无关 查看全部回复
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可以的,建议做到三流一致 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:patience
借:应交税费-预缴所得税384003.98,dai:所得税费用 -384003.98。 是什么 查看全部回复
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有留抵退税政策,如果符合可以退 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
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有付款凭证么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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