正在加载...小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的#工业制造#
浏览:25366 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们公司10月份有申报延期缴纳税款,当时预缴10%税款,但是预缴的这个税款没有填进申报表里,这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额,然后去税务局更正了10月的申报表,申请退税,但是我在这个月的增值税的时候,为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢,是更正的申报表没有同步到这个月吗?#房地产#
浏览:6614 收藏
假设12月的工资已经计提,四季度的纳税申报已经填写了,现在12月的工资又要增加1000,而这个工资在12月并没有计提,我要是在1月补计提工资1000,12月的申报数据需不需要改?跨年度有没有什么影响?#其他行业#
浏览:5358 收藏
年终了,财务人员年度都需要做财务总结还有什么账?#其他行业#
浏览:5918 收藏
从税务局申报文化事业建设费,以前年度都是零申报,应征收入也是没有数字的,这个月一点进去自动就有金额,显示本期要缴纳税款,是本月要交税吗,我们公司文化事业建设费一般都是免税的#房地产#
浏览:7945 收藏
