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答疑老师:许老师
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
分录按正常帐务处理,只是税务上增值税申请缓缴就好 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
稍等下,老师刚接到问题 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好, 是这样的 ,因为分录是 借: 递延所得税资产 dai :所得税费用 ,所以要减去 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
退税率为0的产品,就是取消退税的产品,按照规定是要按内销处理的,账务处理就按内销业务,记内销收入,提销项,对应进项票可以抵扣. 查看全部回复
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你好,发票金额较大,要咨询税务部门是否需要登报说明。 查看全部回复
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你好,就是销售是负数,这种情况你要去大厅申报,负数申报比对不能通过。 查看全部回复
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如果没有收入,收入可以0申报 查看全部回复
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如果发票联抵扣联都丢了,可以把盖发票章的存根联复印件作为原始凭证 查看全部回复
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答疑老师:小小
你只是备发工资,并没有实际发 查看全部回复
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可以计入低值易耗品,按税局备案时的摊销方法进行摊销 查看全部回复
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没有提交成功 查看全部回复
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没有多大影响 查看全部回复
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学费计入收入,返点计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要开发票,计入主营业务收入 查看全部回复
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需要看当地税务局对这个行业参考税负率是多少 增值税一般在2%左右,仅供参考 查看全部回复
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现代服务-生活服务 查看全部回复
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①计提工资,借:管理费用等 dai:应付职工薪酬;②发放工资,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保)dai:其他应付款(个人公积金) dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以按实际入账,但不能税前扣除 查看全部回复
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