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答疑老师:王苗苗老师
昨天不是回过你吗 查看全部回复
问答已结束!
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你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,对方是供应商? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
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补开 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不含税 查看全部回复
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你好,个人垫付购办公用品报销了吗? 查看全部回复
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制造行业的成本核算是个专业的岗位,比较复杂,几句话说不清楚,建议学习一下工业成本核算 查看全部回复
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请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
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利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
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你好,法人私户向B公司公户借钱,还钱时从法人私户还到B公司公户就行 查看全部回复
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按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
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属于电力企业 查看全部回复
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你好,出售原材料 借:应收帐款/银行存款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 同时结转成本 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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您好,请问你们公司是否有进项税额呢? 10700如果是含税价,那么他的销项税额=10700/1.13*0.13=1230.97元。 10700如果是不含税价,销项税额=10700*0.13=1391元 应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出,是需要综合计算的。 查看全部回复
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您好,现在增值税跟附加税实行合并申报,请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢? 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
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您好,请问是评估入账的房租还是房屋? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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