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您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
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含税总价30958.4元,找人代开发票,票据上面显示是1,但是他们这边要收3,请问我要给他们多少税钱? 是不是30958.4元/1.03*0.03就是要给对方的税额?#其他行业#
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