正在加载...公对公转居间费,我们公司是支付方,但是是分期转居间费的,7月转一次,9月转一次,10月转一次,但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票,所以入账时的会计分录是这么做的,打算等10月付完所有居间费时,在与对方公司商量开票,如果10月对方公司开票成功,那应该怎么做会计分录呢#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
用于研发使用的设备需要计入固定资产吗?如果计入固定资产折旧年限怎么定?#高新企业#
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