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答疑老师:易老师
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
一般按照开票做收入 查看全部回复
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答疑老师:小小
采购材料时:借:原材料 10 dai:应付账款-暂估 10 来5万发票时:借:应付账款-暂估 5万,dai:应付账款-发票5万 加工费,借:委托加工物资6万 dai:应付账款 6万 借:应付账款6万,dai:银行存款 6万 查看全部回复
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你是收款方还是付款方 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
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算是固定资产 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
新增 查看全部回复
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不是一般纳税人啊,小规模 查看全部回复
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是的,可以参考商贸行业账处理 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不是劳务派遣,为啥要代发工资, 查看全部回复
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不懂你的内部分红是有啥特殊含义不 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
挂靠的吗 查看全部回复
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这是三流不一致的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
外购货物吗 查看全部回复
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借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
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答疑老师:Yan
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
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开的不征税发票吧 查看全部回复
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