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答疑老师:大宁老师
一般12月结账之前是要把本年利润转到未分配利润中的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果补的是当月的就当月计提,补的以前月份的就补提 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借主营业务成本/其他业务成本,dai劳务成本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
等到实际支付的时候再登记管理费用明细账和银行日记账 查看全部回复
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退回重开,开房租费发票 查看全部回复
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借银行存款,所得税费用(借方红字) 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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真实业务的,没有影响 查看全部回复
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可以计入开办费 查看全部回复
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盘亏原因呢? 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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签采购合同,送货单入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以计入其他应收款 借:其他应收款 dai:银行存款 发放时冲其他应收款 查看全部回复
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这种不能税前扣除 查看全部回复
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损益类科目在借方表示 查看全部回复
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未支付的不做账 查看全部回复
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如果一般纳税人是收入不含税的,各项费用具体还得看发票金额, 查看全部回复
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公众号:会计宝
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