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答疑老师:微尘
实操中很多公司这样处理,而且工资数和社保缴纳基数并不一定相等 查看全部回复
问答已结束!
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如果是公司经营业务,可以根据实际发生金额报销,和领导签订一个用车协议 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
付款时 借:预付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
开办费 查看全部回复
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答疑老师:易老师
要看这个单位的规定,一般是按出勤算 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以启用辅助核算 查看全部回复
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专票是要交税的,计入应交税费一应交增值税。 查看全部回复
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记账报税这个问题内容很多,建议你学习一下会计实操 查看全部回复
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借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
直接红冲之前的分录 查看全部回复
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补亏了和加计扣除后还有盈利吗? 查看全部回复
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进项税转出,应交增值税增加。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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如果你是收到款,款项属于公司收入的,借银行存款,主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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发链接就可以 查看全部回复
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如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
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21年入账,借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
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以申报的支付的为准 查看全部回复
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公众号:会计宝
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