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答疑老师:夏老师
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,据实填 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
要 查看全部回复
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你好,差额计入财务费用 查看全部回复
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代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
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不同的软件对账都是不一样的 查看全部回复
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如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
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法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
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如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
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企业收到退还的个税手续费时: 借:银行存款 dai:其他收益 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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要开收款收据。 查看全部回复
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营业执照上记载的承包工程是否要求有相关的资质。 查看全部回复
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记到事业支出 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,这个车的押金是需要您在37万之外额外再付给a先生的么? 查看全部回复
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您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
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公司在注销前一般要对债务进行清偿,如公司现有资产不能全部清偿债务,公司股东未如实出资的,对公司债务承担连带的责任,所以这种情况下需要补缴未完成的出资。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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