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答疑老师:Annina老师
转营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,1-7 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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申报个税保险扣多少申报多少 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
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出资方是一般的企业 则作为固定资产处置,借:固定资产清理 dai:应交税费—应交土地增值税 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
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您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
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您好,这个分录这样做不合适,我编辑下 查看全部回复
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您好,是做什么操作时遇到的全年收入呢? 查看全部回复
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您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
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您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借现金dai银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
账实不一致,首先应该确定为什么不一致,是账记错了还是其他的情况? 查看全部回复
浏览:5078 0赞 0评论 收藏
你们是哪一方,你要问哪一方的账务怎么处理? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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