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我遇到这个情况,关于这个车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,怎么做呢#商业#
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我们对公销户了,公户帐已经做平了,然后多出959元。 这多出的钱是因为我们缴纳社保有的员工自己缴纳了, 但是我们计提还是按照该扣的计提, 所以会多出来。 现在问题就是公户多出的959元应该做什么科目的帐呢? #其他行业#
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建设方和施工方的账务处理有没有区别,分录是不是一样的,施工方是工程施工#其他行业#
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我从老会计手里接手的。 现在库存盘点 金额和 货 对不上。 怎么办呢?#其他行业#
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A的客户B在我们公司购货金额为1万,需要开1万的发票,但A要赚取中间差价2000 这种以什么形式转给A比较合理嘞。之前一直走的代销佣金或者代销手续,但后面发现这种笔数比较多。#其他行业#
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