登录/注册
答疑老师:哈哈老师
您好,这么做账 借银行存款 dai预收账款 就成 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2943 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
你好 查看全部回复
您好,可以把发票发一下看看 查看全部回复
浏览:2939 0赞 0评论 收藏
您好,借管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
浏览:2933 0赞 0评论 收藏
您好,一般如果是财务软件这种生成的财务报表,不结转财务报表数据也是准确的 查看全部回复
浏览:2932 0赞 0评论 收藏
你好,是补缴的税费吗,采用的什么会计准则 查看全部回复
浏览:2931 0赞 0评论 收藏
您好,这不一定要平的,比如说有计提的工资奖金还没发放呢,就不用平 查看全部回复
浏览:2930 0赞 0评论 收藏
你好,您平时增值税是怎么结转的 查看全部回复
浏览:2929 0赞 0评论 收藏
您好,货币资金不可能是负数,肯定是记账的时候用错会计科目 查看全部回复
浏览:2927 0赞 0评论 收藏
您好,收到钱时,借银行存款 dai实收资本 其他应付款(多收的钱) 归还 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
你好,有差额也没有问题,他这个是可以和你解释的 查看全部回复
浏览:2926 0赞 0评论 收藏
您好,国外的具体是什么呢?如果说是公司人员出差国外的费用,就记入到销售费用/管理费用-差旅费 查看全部回复
您好,十月份做账的时候,借所得税费用 dai应交税费应交-企业所得税 缴纳,借应交税费应交-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
浏览:2923 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
这些支出是真实存在的,确实有发生业务,账上正常的入账,根据支付的凭据、收据之类的入账 查看全部回复
浏览:2922 0赞 0评论 收藏
你好,请问是什么问题呢 查看全部回复
您好,开票日期是2025年的还是2026年的呢? 查看全部回复
浏览:2921 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
汇算清缴时调减该费用即可 查看全部回复
浏览:2913 0赞 0评论 收藏
不算,这不属于你们的收入,你们把这笔不用你们付款的钱,付出去的时候计入到其他应收款,等合伙人转进来的时候冲其他应收款 查看全部回复
浏览:2909 0赞 0评论 收藏
首先进销项都结转到转到未交增值税 查看全部回复
浏览:2908 0赞 0评论 收藏
您好,委托方委托c向a和b借款是吗? 查看全部回复
浏览:2904 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载