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答疑老师:哈哈老师
您好,有问题请说 查看全部回复
问答已结束!
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你多打款的时候,借其他应收款 dai银行存款 供应商转账转回来的时候冲销其他应收款,这笔钱并不是你们的收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好, 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般生产期结束,能够有产成品的话,要结转为零。 查看全部回复
答疑老师:patience
车间的计入制造费用-劳保费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
5万 查看全部回复
您好,这么做账 借银行存款 财务费用-手续费 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,您怎么这么多明细 留抵税额是什么 查看全部回复
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总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
答疑老师:许老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
你好,你有什么问题可以说 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
借,应交税费-应交增值税销项税额, 应交税费-未交增值税(进项税额比销项税额多的部分)dai应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
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你好,您平时增值税是怎么结转的 查看全部回复
您好,请问您具体是什么问题呢? 查看全部回复
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您好,请问您有什么问题呢? 查看全部回复
你好,您说的一起计提是做一笔会计分录吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,属于应收票据。不属于投资 查看全部回复
公众号:会计宝
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