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5月1收到培训费8750并开票 5月,借:银存8750 贷:预收8663.37 应交税费-应交增值税(小规模)86.63 7月8月上课 7月直接计提收入 借:预收8663.37 贷:主营业务收入8663.37 可以吗?#服务业#
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政府会计。见图1,2025年8月该项工程已经全部费用化了。但是2026年5月的时候又重复入了在建工程(见图2)。现在五月的数据已经上传了,我在六月如同3这样做账重新费用化是正确的吗?如果不对应该怎么做。#其他行业#
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收到税局2025年所得税汇算退款 我们收到退税应该怎么做#房地产#
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