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答疑老师:王苗苗老师
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
问答已结束!
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不一定 查看全部回复
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我也提醒你一句,不要乱选,那是你享受税收优惠政策的时候需要选的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:小黑
餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
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你好,先查下应付职工薪酬具体分类明细,分析出哪一类过大,具体是什么原因造成的。情况说明首先是企业基本信息,然后说明应付职工薪酬的具体明细,过大的原因等。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
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你好,可以,双方签订合同、营业执照等,具体细节可以咨询当地主管税局 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
税务编码是指企业的纳税人识别号。纳税人识别号是税务登记证上的号码,通常简称为“税号”,每个企业的纳税人识别号都是唯一的 查看全部回复
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如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
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如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
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如果是没有扣款,请先扣款,如果扣款出现异常,可以重新尝试或者联系客服 查看全部回复
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办理了税务登记的单位都需要申报税,至于是否需要缴税,需要计算 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
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如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
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可以用表格登记,也可以买个专用工具 查看全部回复
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建筑服务*工程服务 查看全部回复
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没有具体的案列,这样看大而空的,我们在考虑税收筹划时,除了要考虑税收本身,还有考虑经济业务的实质,我们是在实现经济利益最大化的情况下再结合税收考虑,而不是为了税收而做业务。税务筹划本身是为业务而服务的,税收也是一个串联的过程,我们除了要考虑常见的增值税,其他业务涉及到税种我们也要同步考虑的 查看全部回复
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你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
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公众号:会计宝
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