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答疑老师:王苗苗老师
分录和征收方式没有关系,征收方式和缴税有关系,分录正常记就好,至于怎么缴税,中间变更了,建议和主管税局确认一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
不能 查看全部回复
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不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
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A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
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填到附表2适用税率那一行 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以查到 查看全部回复
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应该是你上次逾期未申报,你确认一下,你究竟是哪个月成立的?是一般纳税人还是小规模纳税? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
不开票的话,年度企业所得税没有成本费用可以扣 查看全部回复
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没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
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肯定是开发票好。你可以所得税前扣除。 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
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不可以,会触发税务风险 查看全部回复
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你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
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开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
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你是个人转让还是单位转让? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
增值税零税率不是不征税,而是增值税的征收率为0 查看全部回复
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开票根据业务来开的 查看全部回复
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你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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公众号:会计宝
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