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答疑老师:归老师
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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这个需要自己计算,我们只提供计算指引: 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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没注销的,不申报的话,管理员会找谈话的,会要求补申报,有的税务还会罚款的,如果不用了,建议走注销流程 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开票金额是多少? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
什么问题? 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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如果费用是自己承担的话,不用开公司的名称 查看全部回复
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小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
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可以撤销统计 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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