正在加载...老师您好,我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付,9月是挂的借:预付账款贷:银行存款请问老师我11份的账应该怎么做#建筑工程#
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请问老师,做内账年底需要做些什么工作。 还有现金购买办公用品怎么做账 #建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
新成立的公司,需要做验资,总共验资款是50万,目前存了39万,其中20万注明了是注册验资款,后面有19万是法人直接转帐,没有备注是注册验资款,那这个没有备注的19万,可以算是注册验资款吗?#服务业#
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老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
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如果是股东想退股 资金应该怎样退回#其他行业#
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