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答疑老师:王苗苗老师
亲,这个要具体的看你们是哪个公司的呢?如果你们是收到的电子承兑汇票需要记到应收票据这个科目,分录:借应收票据+dai主营业务收入++应交税费-应交增值税++如果你们是一般纳税人+应交税费这个需要体现进项税;如果你们是支付票据的一方,是需要记到应付票据这个科目的呢,分录借原材料/库存商品等++dai应付票据的呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
是的,从公司转200万到个人账上去还房dai,这一笔为公司借款给老板200万;记账分录:借:其他应收款-** dai:银行存款-**。然后抵押dai款的时候,就要根据实际业务来判断,第一这个dai款业务抵押物已经确认了是老板个人名下的房子,第二需要确认这个dai款的借款人是谁?是老板个人名义还是公司名义?来借款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
建筑行业的话,施工人员的直接计入 工程施工-合同成本-间接费-劳保费。办公室人员的计入管理费用/销售费用等-劳保费 查看全部回复
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如果是2020年的业务,以后能取得发票的话,可以先挂账:借:预付账款 dai:银行存款等 收到发票的话,借:应付职工薪酬-福利费 dai:预付账款 查看全部回复
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你们是劳务派遣的员工还是自己的员工呢? 查看全部回复
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您好,年末,本年利润结转入利润分配,需做如下会计分录:借:本年利润dai:利润分配——未分配利润而此前企业的亏损是反映在“利润分配——未分配利润”账户的借方的。做了这个分录后,“利润分配——未分配利润”的dai方发生额与其借方发生额自然抵补。 查看全部回复
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您好,咱本年利润年末是亏损还是盈利? 查看全部回复
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你这个是退货还是罚款呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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