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答疑老师:小小
什么类型的经费? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
答疑老师:小黑
哼多人吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
答疑老师:patience
借 管理费用-工会经费 dai 应付职工薪酬-工会经费,借 应付职工薪酬-工会经费 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们是在计算文化事业建设税? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
开具发票正常计入收入 查看全部回复
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
你的分录是正确的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果符合固定资产定义,建议按照固定资产入账 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
借固定资产,dai银行存款,按月计提折旧,根据实际用途,借管理费用等,dai累计折旧 查看全部回复
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
意思是固定资产的入账金额不对 查看全部回复
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答疑老师:易老师
业务跟公司签订一个有偿的租车协议 查看全部回复
外账? 查看全部回复
答疑老师:木言
成本法、工作量法、实际测定法 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你这个是银行汇入的汇出吗? 查看全部回复
收到款借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:而已老师
你好 查看全部回复
公众号:会计宝
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