正在加载...这张发票,实际上是供应商多开了,正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元,那我们不是多付款了105元嘛,剩下的105元呢,供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔,8598.72(不含税价)。现在付款了,银收银付咋做账。#餐饮酒店#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
电商行业,客户在线上买了东西付款开具了电子普票(收款单位是A公司),给客户开具的发票是B公司,现在客户那边报销不了,对方才财务要求开具发票的单位和他们支付款项的单位一致(也就是必须是A公司开具的发票),但是A公司没办法开,因为票种核定没有普票 这种情况怎么办呢#其他行业#
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建筑企业在结转成本的时候会计分录是什么?后面的附件应该怎么做?#建筑工程#
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小企业会计准则,调整去年其他应收账款,和其他应付 需要调整年度损益吗?#其他行业#
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请教下做账方式 是把发票和银行分开 做一个过渡科目 还是直接做成一笔了 不太懂什么情况下 要找一个过渡科目,有点区分不开要不要过渡科目还是跟银行流水做就好?发票附后面#其他行业#
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