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答疑老师:李伟老师
你的意思是记账凭证页数不够了吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:小小
做到生产成本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
费用类减少做负数,财务费用的利息一般红字 查看全部回复
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答疑老师:小黑
暂估什么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借费用,代银行存款 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
接待费入管理费用一业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般企业按不低于社保基数下限申报,也可以按实际发放的工资申报 查看全部回复
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季度普票45万的是的】 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
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正常计入固定资产科目 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
可以算到员工福利或者业务招待之类的 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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是金蝶吧? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
预支费用吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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