正在加载...6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#
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你好,请问有大佬可以帮忙解答一下吗?会计小白,实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了,我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢?#其他行业#
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老师,你好,我们是建筑公司,资质挂靠的,每年有很多项目挂靠到公司,请问成本核算这块,是分项目核算呢,还是一起核算呢?如果是分项目核算,入成本时需要在工程施工科目后面设置项目名称吗?#建筑工程#
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我们有一个员工上个月请了一天假,我发工资的时候应该怎么做账 我之前都是借应付 贷银行存款实发数额 其他应收款-社会保险费 这个月在这么做会不平 因为差了请假的那一天的钱#建筑工程#
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求助,公司是建筑劳务公司,由于之前谎报个人所得税信息被相应的人员投诉,然后就去税务局把这个人的个人所得税申报记录删除,补缴了企业所得税,这种情况怎么做会计分录呢,公司适用的是小企业会计准则#建筑工程#
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老师 养老院的工资费用都属于B公司发放但是向我们公司A公司购物时候。我们公司A开出的发票抬头是敬老院。 那我们在做账时候是不是 借 银行存款。贷 主营业务收入就好呀 #其他行业#
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预备高企,2022年12月31日收到30万的费用票,可以今年入账吗,入账不做研发,所得税汇算是不是要调增,因为企业规模较小,30万做费用算大额费用。另外有22年的几个月社保未计提,在今年补提的话是否可以不入研发,全部入管理费用。#高新企业#
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