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答疑老师:甘老师
借:坏账准备 dai:应收账款/其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:颜老师
哪一类的? 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
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答疑老师:高老师
资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
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属于报关了的 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280 查看全部回复
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开票金额大于实际支付金额,一般按实际支付入账成本或费用 查看全部回复
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这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
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不免 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入主营业务成本, 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
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借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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可以计入主营业务成本 查看全部回复
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有发票吗? 查看全部回复
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还能调整期初余额吗? 查看全部回复
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对的,这个是需要支付给员工的 查看全部回复
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借:本年利润,dai:主营业务成本其他业务成本营业外支出 税金及附加管理费用 销售费用 财务费用 查看全部回复
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建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
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未交增值税不用结转 查看全部回复
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计入原材料 查看全部回复
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公众号:会计宝
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