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答疑老师:许老师
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
你们支付的劳务费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一个数据一个金额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
原持股比例分别是18.75%、40%、26.25%、15% 可以按原持股比例分别出资 20*0.1875=3.75 20*0.4=8 20*0.2625=5.25 20*0.15=3 查看全部回复
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一般是在当地的城建建设局网站下载 查看全部回复
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平台收取费用,应该平台给企业开发票吧 查看全部回复
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取得什么发票,收到的是什么款项 查看全部回复
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采购商品 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 加工领用 借:生产成本 dai:原材料 生产完工 借:库存商品 dai:生产成本 出库销售 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你之前的开办费是一次性在经营当年扣除了吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果开票与商品发出不在同一月份,也是可以的 查看全部回复
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原来转出的租金退回么 查看全部回复
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由于是客户供料,可以不做。但是需要单独存放,做个备查账簿 查看全部回复
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?1)会计人员要与老板进行沟通,说明前期账务情况,并谈一下自己对后期账务处理的看法,以取得老板的同意; ?2)清理单据:将所有未入账单据按期间分类归集,如:送货单、入库单、费用报销单、借支单、已开发票、银行进账单和收款回执等; ?3)实地盘点,确认各资产的实存价值。现金、库存商品、原材料、固定资产等,作为现有实物,加上或减去已发生业务的金额,得出期初余额;按期初余额建账;同时将未入账单据编制凭证记账;如:库存现金:本月支出6000元,期末出纳手上还有1000元,倒推出期初余额7000元。 ?4)清理现有的资料:如银行存款对账单、验资报告、应收应付对账单作为期初余额建账; ?5)确定报表数据:确定以上倒推出来的期初数据,并与企业报税务的报表核对数据是否一致?企业前期的账务本来不全,所以税务报表很可能不对; ?6)新会计可从申报系统中,调出前期的财务报表和纳税申报表,对资产负债表,一般期初余额是不变的,期末余额为本期会计结存数;而利润表,则要核对全年元月至本期的实际销售收入、成本以及税金,是否与实际发生数相一致;有无多计、少计现象,税金有无多交现象,以确定利润表中的本期数; 同时,根据实际发生的收入情况,检查纳税申报表的数据是否正确,并按实际发生数进行调整申报数及应纳税额。 查看全部回复
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结转损益后还需要审核-记账-结账 查看全部回复
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可以。 也可以摘要写清楚b帮A报销 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
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支付宝收款 借:其他货币资金-支付宝 dai:预收账款 提到公户 借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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需要计算进成本 查看全部回复
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这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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公众号:会计宝
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