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答疑老师:李可可
销项和进项税额正常的结转 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你不是支付违约金的一方吗 查看全部回复
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答疑老师:wam
累计消费1000元,实际收款1000元,但有赠送500元的券,但是两个独立的餐饮店一起做的活动,故会计处理: 借:银行存款 1000 dai:主营业务收入 1000/(1000+500)*1000=667 其他应付款 500/(1000+500) *1000=333。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
增值税 : 1、之前的虚开进项税转出 借:利润分配-未分配利润 8 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税)8 2、借:应交税费-应交增值税(转出进项税)8dai:应交增值税-未交增值税8 3、上期留抵账面应当是 “应交增值税-未交增值税”科目的借方余额有2万 4、留抵抵税后补缴6万 借:应交增值税-未交增值税6 dai:银行存款 6 做完后“应交增值税-未交增值税”科目余额为0 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应收账款让售的运作方式是企业将应收账款售让给银行等金融机构,银行按应收账款净额的一定比例收取手续费并从预付给让售方的款项中扣除,顾客到期的应收账款直接支付给银行。 查看全部回复
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法人如果跟公司间存在雇佣关系可以缴纳社保的 查看全部回复
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一般是因为账务处理造成的 查看全部回复
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7月份的公积金做1799是当时就缴纳了么 查看全部回复
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同学你好,差额是暂时不支付吗 查看全部回复
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可以呀 借:费用科目 负数 借:应付账款正数 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
发出货物 借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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属于23年的费用 查看全部回复
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工会需要单独的账套 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你可以做到固定资产,只是支付方式是财政局付的 查看全部回复
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付款 借:应付账款 14070.8 财务费用 8.6 dai:银行存款-人民币 14079.4 查看全部回复
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用途是什么 查看全部回复
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开支票给经理,借 其他应收款-经理 dai 银行存款 查看全部回复
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同时签订一个代收合同,由a代为收取租金,再按月将租金打给b,这样操作是否合规?可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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