正在加载...报表里的数据和申报的增值税的数据不一致 6月份缴纳增值税14733.6附加税884元,那我资产负债表应该是15617.6元,现在我报表里的应交税费是15617.78,差额0.18元 这种情况应该怎么调整#商业#
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做无票收入分录是不是这样写 借:预收账款 贷:主营业务收入—无票收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 开票发票以后 借:主营业务收入—无票收入 贷:主营业务收入—销售收入#工业制造#
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我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了#建筑工程#
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