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答疑老师:夏老师
行政收费收据可以入可税前扣除,零星500元以下支出可入可税前扣除,其它的收据收支可入不可税前扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
暂估入库一般是月末 借:原材料 dai:应付帐款 下月初红冲,收到正式发票后按发票信息做帐 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
是什么pk?是你们销售团队哪一方取胜哪一方的奖励吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
支付工资为啥要写应交税费呢 查看全部回复
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实收资本 查看全部回复
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如果是只收到货款,原始凭证是收款的银行回单或现金收据等 查看全部回复
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请问具体是为什么充值? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
内账税费缴纳直接记入管理费用/销售费用 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
可在软件更改申报个税数据(请参照当地税务机关) 另,报税工资应和账上的工资一致 所以,更改个税工资,帐上也要作相应调整。自然,报表/税都要作调整。 查看全部回复
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答疑老师:张老师
模具是反复使用的吗? 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
福利费不用提 按实际发生转入损益 工会经费看你要不要缴纳 需要缴纳就计提 查看全部回复
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答疑老师:微尘
借主营业务成本dai库存商品等 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
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计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
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一般是开票金额 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:Summer
一般由劳务派遣公司承担。 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,快递费计入销售费用就行,不会虚增利润的 查看全部回复
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是买的公司名下的车吗? 查看全部回复
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计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
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