正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
浏览:9369 收藏
我们是建筑业 现在外地实际预缴增值税与账上外地预缴增值税金额不符 外地预缴的实际金额大于我们账上外地预缴金额 对不出来差在那里 请问怎么样可以查询到我们公司在别的省市的完税证明?#建筑工程#
浏览:9352 收藏
我们对甲产值505,甲方给我们按0.7付款,其中抵房按产值的0.1,也就是50万,剩下的付现金。对乙进度410,分三家贡献,A家221,B家179,C家10,其中我们要从A家扣9个点,B家扣13个点,C家扣20个点。另外,还有一个公摊的D公司,占成本的4个点。现在,公司收303万,甲方给了我们一套50万的房,抵房要给ABC平分下去。问,如何将303万合理的分给ABCD以及公司?以及另外50万怎么分?#建筑工程#
浏览:9342 收藏
老师,我们公司是一般纳税人,以前选用的是小企业会计制度(1年的营业收入大概就是一二千万元),现在中标了一个工程项目(3个多亿),请问老师,我现在可以继续选择小企业会计制度来核算吗?#建筑工程#
浏览:9342 收藏
21年收到的成本发票,已经入账,现在23年被税务通知这张发票是异常发票,然后让我们做了进项税额转出,还更正申报了21年的汇算清缴表,把相关成本转出,并补交了所得税和滞纳金,现在我账上需要对这个成本做处理吗?#建筑工程#
浏览:9325 收藏
