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老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
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公账收款是一定要开票吗?可以一直挂往来吗?还是即使不开票也要做无票收入?#建筑工程#
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