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税务季度报表利润表本月本年收入填报问题 因一个纳税主体下面有留抵退税一般计税项目和欠缴税款简易计税项目,所以配合税务,在23年11月进行未开票收入(实际没有收入)申报缴纳增值税,现在填报23年4季度利润表以及企业所得税纳税申报表,本月和本年收入填报以实际开票收入为准还是以包含未开票收入为准?#建筑工程#
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你好呀,我想咨询个问题, 我们是装饰设计工程公司,我们公司在公户给那些泥瓦工发了工资,这些分录我是借主营业务成本,贷应付职工薪酬,这样对吗 这些工人是不是也要给他们申报个税呢 但是申报个税的话又需要买社保 不申报的话是不是入不了成本呢 我们公司是小规模的#建筑工程#
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建筑装饰工程公司,想升一般纳税人,问一下,都需要交什么税,税率是多少,抵扣怎么算,比如接了一个100万的项目,每种税都是多少钱,抵扣怎么抵?比如开给甲方的是9个点得发票,我的进账发票也是9个点买的,还有就是,我可以用多少普票来底这100万的发票最省钱#建筑工程#
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小规模是年收入超过500万,就要去认定一般纳税人么,不是按年,是连续的12个月么超过这个金额,比如3月份到第二年2月份是400万,但是4月到第二年3月就超过500万了,这样就要去认定为一般纳税人么。#建筑工程#
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因为抵扣问题怕到时候认证抵扣乱,所以每次都是发票认证后才会把票给代理记账。现在申报21年企业所得税,代理记账把部分20年开具的发票直接做进了21年的账里做成本。这部分发票都是20年开具的,但是是21年进行认证抵扣的。现在应该怎么处理?20年开具的专票21年进行的抵扣认证能入21年账做成本么?不行的话现在应该怎么处理好啊?马上做21年企业所得税汇算清缴了。#建筑工程#
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