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答疑老师:李伟老师
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
可以,但是如果是12月已经取到了做好在12月做账 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
买入次月就可以 查看全部回复
先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
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答疑老师:patience
借相关成本费用 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
付首付时, 借:固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
支出没有发票,不允许税前扣除。收入不开发票,可以做无票收入 查看全部回复
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可以做一个工时表?考勤系统管理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,属于输运行业 查看全部回复
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在 查看全部回复
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需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
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做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 要将软硬件分开。 软件计入无形资产,硬件记入固定资产或库存物品(根据金额大小判断) 查看全部回复
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普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
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老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款。月末结转,借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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