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答疑老师:谭老师
你要在5月31日前处理好就可以不用调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
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答疑老师:Yan
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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管理费用保险费 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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你只有挨到挨到每月核对了 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以作为固定资产报废处理 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们建筑行业吗 查看全部回复
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去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
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含税价 可同时标注不含税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:木言
应该提的 查看全部回复
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那冲销一部分成本转至库存商品 查看全部回复
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发票没有那么多说明多计工程成本了,将差额同时冲销工程成本和应付账款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
调整入帐价值 查看全部回复
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根据你们缴纳的增值税计提的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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