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答疑老师:andy老师
结转工程结算、工程施工科目,对应项目两科目不留余额。 借:工程结算【项目】 dai:工程施工-合同成本【项目】 dai:工程施工-合同毛利【项目】 查看全部回复
问答已结束!
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你说的是挂靠吧? 查看全部回复
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如果你们是一般 纳税人按照不含税金额+购置税+上牌费等确认固定资产原值 查看全部回复
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如果是开到发票里面了,那么记到相关成本费用就好了,如果不是包含在发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
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发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
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一般是确认收入再确认成本 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,分开开票 查看全部回复
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如果库存是真的,账上和实际是一样的,不需要调整 查看全部回复
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记到预收账款就好了 查看全部回复
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你好,可以记到长期待摊费用,按照不低于三年摊销 查看全部回复
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并入工资薪金里面 查看全部回复
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直接按照290计入相关成本费用 查看全部回复
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你提供的是建筑服务,就只能开建筑服务 查看全部回复
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你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
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没有业务不需要打印 查看全部回复
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一般都是自己估计的,一般都是5%的残值 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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如果你们备案的时候是一次性摊销,用于工程的,借:合同履约成本/工程施工 dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
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