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答疑老师:曹老师CPA
用一般户 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
多报是计提的? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.代子公司收货款 借:银行存款 dai:其他应付款—子公司 2.转资本金给子公司 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般是确认其他业务收入。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
暂估的原材料成本在汇算清缴前没取得合法的税前扣除凭证的,需要调增 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
工程成本 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,根据财税(2016)36号?件,第??七条下列项?的进项税额不得从销项税额中抵扣:纳税?的交际应酬消费属于个?消费。购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民?常服务和娱乐服务。因此,交际应酬消费需要负担对应的进项税额。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
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建议:交社保的金额为应发工资数,按应发工资申报个税 查看全部回复
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对的,理解正确 查看全部回复
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答疑老师:小小
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
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上个月的凭证可以不用重打一遍,直接写调整上个月哪一号凭证就行 查看全部回复
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如果后期还需要交纳,借银行存款,dai应交税费-应交教育费附加,等 如果后期不交了,借银行存款,借税金及附加(红字) 查看全部回复
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是管理人员的还是车间人员的呢 查看全部回复
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将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
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具体什么科目的余额? 查看全部回复
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母公司 借:银行存款 1000 dai:专项应付款 1000 投资 借:长期股权投资 400 其他应收款 600 dai:银行存款1000 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
都可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
还没动工,前期发生的费用计入相应的管理费用 查看全部回复
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